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內部審計是什麼

內部審計是一種獨立、客觀的確認和諮詢活動,旨在增加組織的價值和改善組織的運營。

內部審計通過運用系統化、規範化的方法來審查和評價組織的業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性,促進組織完善治理、增加價值和實現目標。內部審計活動通常由專職的內部審計人員實施,這些人員向組織內部的高級管理層或董事會報告,確保組織的財務信息的真實性和完整性,以及經營活動的效率和效果。

此外,內部審計與外部審計相配合併互爲補充,是現代審計的一大特色。